稽核审计岗

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刷新日期: 2019-03-21  截止日期: 2019-04-09

职位描述

岗位职责
1、根据证券法规及内部审计等规范,拟定各专项业务、分支机构、经济责任、专项调查审计方案底稿;
2、深入了解各审计业务运作过程,设计及执行适当审计程序,保证审计质量及控制审计风险;
3、实施内控完善法规遵从测试评价工作,就审计中发现的问题与相关单位进行沟通;
4、编写审计报告,对现场审计审计发现问题编写和移送管理建议书,整理提交项目工作底稿;
5、对整改进度进行跟踪检查,完成项目审计档案归档工作;
6、根据业务或监管新变化撰写修订审计相关制度与指引;
7、内部分享及培训项目经验,公司内部宣传审计过程中发现的风险题与案例总结。
任职要求
1、2019届硕士研究生,审计、会计、财务管理、金融等相关专业;
2、具备扎实的财务、审计专业基础和一定的理论研究能力,能熟练使用常用办公软件。
3、具备CPA、CIA等资格或通过部分科目考试的优先考虑;
4、具有证券从业资格的优先考虑。

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