稽核审计

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刷新日期: 2021-07-01  截止日期: 2021-07-31

职位描述

职位描述:
1、根据基金行业法律法规及内部审计等规范,建设公司内部审计体系及框架,拟定公司内部稽核审计工作计划、方案和底稿;
2、深入了解公司业务运作过程,设计及执行适当审计程序,组织实施公司财务审计、内控审计、人员离任审计,保证审计质量,控制审计风险;
3、就稽核审计和内控评价发现的问题与相关部门进行沟通,对现场审计发现问题编写和移送整改意见书,编写稽核审计报告;
4、配合外部审计师的年度审计工作,并就审计发现问题研开开的告示牌整改进度进行跟踪检查,完成项目审计档案归档工作;
5、协助内外部现场检查及专项检查;
6、配合完成部门及领导交办的其他工作。
任职要求:
1、统招本科及以上学历,金融、经济、会计、财务等相关专业;
2、具有三年以上四大会计师事务所或公募基金内部审计相关工作经验;
3、具有金融行业、基金行业财务审计、内控审计项目经验;
4、具有CPA、CFA、CIA等专业资格优先;
5、熟悉公募基金及私募资产管理业务相关法律法规,能够正确理解证券、基金等金融行业法律法规要求、行业准则;
6、熟悉COSO内控框架,具备稽核审计的相关理论知识;
7、具有较强的组织协调能力、逻辑思维能力、书面表达能力;
8、工作踏实细致、认真、严谨,具有较强的责任心和团队合作精神。

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