内控合规经理

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刷新日期: 2020-08-12  截止日期: 2020-08-23

职位描述

岗位职责
1、开展公司全面风险管理、内部控制体系建设,统筹建立、更新公司各业务模块内控管理制度和流程、并监督实施情况;
2、通过内控评价、内控检查项目,评价公司内部控制建设的效率和效果,促进公司内控体系不断完善;
3、与业务部门保持良好沟通,参与各项业务流程设计,从内控角度给予建议;
4、开展公司内控管理和风险评估,完善公司内控管理机制,统筹建立、更新公司各业务模块内控管理制度和流程、监督检查实施情况;
5、制定、更新公司合规检查计划和检查底稿、组织并实施相关合规检查,督促检查发现问题的整改落实;
6、组织公司内控合规管理系统建设,包括需求分析、开发协调、系统监测风险事件的过滤、跟进处置等;
7、跟进公司业务条线的合规咨询、评估、审查、培训等工作。
岗位要求
1、硕士及以上学历,金融、管理、法律、审计、经济等相关专业;
2、5年以上四大、金融、互金等业务的内部控制、全面风险管理、合规稽核等经验优先;
3、熟悉金融行业内控管理和基本合规要求,具有大型银行或券商内控、合规相关系统建设工作经验的优先考虑;
4、具有较强的沟通协调能力、表达能力、团队合作能力和抗压能力。
薪资范围:面议

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